請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認(rèn)證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

材料分析計算題五、某增值稅一般納稅入2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(15分)1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另取優(yōu)質(zhì)費11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費稅;采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際到8萬元。2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)注明價款100萬元,稅13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物;注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元,做進(jìn)項稅額處理后又用于職工福利稅率13%,請計算增值稅銷項稅、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額
答: 業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 1000*0.13+113/1.13*0.13+11.3/1.13*0.13+20*1.1*0.13+100*0.9*0.13+10*0.13=160.16
本月不含稅銷售收入600萬元,貨款未收回;另將不含稅價值10萬元的新產(chǎn)品贈送給他人。
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!假設(shè)A企業(yè)生產(chǎn)的白酒10噸,取得不含稅收入60萬元,隨貨銷售的包裝物不含稅價為12萬元,假設(shè)包裝物未單獨計價,收取包裝物押金2.32萬元(事后未退回)我的問題是:它題目不是已經(jīng)說了包裝物是隨貨銷售的,為什么又說未單獨計價,怎么理解這個題目?
答: 你好,白酒不管如何,包裝物這塊都計入銷售額計算消費稅


暖暖老師 解答
2021-12-30 11:00
暖暖老師 解答
2021-12-30 11:00