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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-30 04:42

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-30 05:35

你這里收入才100不對吧,你看看題目

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你好需要計算做好了給你
2021-12-30 04:42:02
1業務找大夫扣除200*60%=120 100這個收入不對吧
2022-12-26 11:07:31
2021年該企業在稅前準予扣除的營業外支出為 80+10=90
2022-06-21 09:41:35
你好!1、業務招待費、稅收滯納金、無票費用在年報附表“A105000納稅調整項目明細表”填寫。2、不能扣除的業務招待費、稅收滯納金都填寫在“賬載金額”。3、無發票的費用在17行“其他”欄填寫,“賬載金額”填寫實際入賬金額,“稅收金額”填寫0。4、如果采用的是小企業會計準則,營業外支出-壞賬損失在“A102010一般企業成本支出明細表”中填報。
2020-05-11 17:03:37
你好,同學 營業收入2800 計算本年度甲企業在計算應納稅所得額時準予扣除的業務招待費、2800*0.5%=14,15*60%=9 廣告費、業務宣傳費的合計額。2800*15%=420 合計就是9%2B420=429
2024-05-14 14:14:24
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