
公司和個人簽了租賃協議,一年的,租金一直都沒有付,每月做憑證借管理費用,貸:其他應付款,到12月底的時候那個人把發票開過來了,產生的稅費也是我們公司承擔,但是錢還沒有打呢,應該怎么做賬?
答: 借其他應付款、借管理費用,負數借管理費用貸其他應付款,借營業外支出貸其他應付款,所有的稅費做到營業外支出里面。
公司因為還不是很正規 所以出納和會計都是我,因為是做工程的 所以按項目 從現在這個項目開始由我接手 前期的各種報名費之類的全部都是老板自己出的 我就記到借管理費用 貸 其他應付款﹉領導報銷的所有費用 先做出納的話 是不是收到報銷單填付款憑證 然后把報銷單貼在付款憑證后面 再做會計的 根據付款憑證寫記賬憑證
答: 你好,呃呃,是滴?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!請教下公司繳納電費發票是供電公司開的房東名稱,我做記賬憑證是做的:借管理費用 貸其他應付款-房東 還是貸其他應付款-供電公司啊?謝謝!
答: 您好!你付錢是付給房東就寫房東,是付給電力公司就做電力公司。


小花 追問
2021-12-29 13:55
郭老師 解答
2021-12-29 14:09
小花 追問
2021-12-29 14:19
郭老師 解答
2021-12-29 14:20
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2021-12-29 14:22
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2021-12-29 14:26