
老師,我們租的辦公室,半年付租金,每月計(jì)提租金做的分錄是 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款現(xiàn)在年底沒(méi)錢付租金,發(fā)票對(duì)方已開(kāi),租金先不付,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
答: 你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
老師,租的辦公室費(fèi)用,沒(méi)付款,分錄:借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,當(dāng)月要計(jì)提嗎,分錄怎樣寫(xiě)
答: 你好,當(dāng)月計(jì)提,就是這樣做分錄啊 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,之前有一筆房租費(fèi)用付款的時(shí)候應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款的計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票到了,我應(yīng)該如何做賬
答: 把發(fā)票附在原憑證后邊就是


薄荷凝望 追問(wèn)
2021-12-29 10:17
郭老師 解答
2021-12-29 10:18