老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬(wàn)的材料票,一直未 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問(wèn)
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問(wèn)下預(yù)算管理要 問(wèn)
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購(gòu)買的一些東西,對(duì)方開了幾張發(fā) 問(wèn)
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司5月15收到檢測(cè)費(fèi)1650,同日開發(fā) 問(wèn)
是的,同日開發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

老總給了我500 我買辦公用品花了324 應(yīng)該怎么么做帳呀
答: 借:現(xiàn)金500,貸:其他應(yīng)付款--老板500;借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)324,貸:現(xiàn)金324
給銀行專供辦公用品怎么做帳
答: 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2017年八月籌備,九月開業(yè)。八月至九月期間一共到晨光文具店拿了五千五百元的辦公用品,現(xiàn)在十月文具店找我公司結(jié)帳,十月就把五千五百元轉(zhuǎn)給文具店了。請(qǐng)問(wèn)十月如何做帳?要把這五千五百元全部做入十月的費(fèi)用嗎?
答: 您好!你應(yīng)該8月9月就做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 10月借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 你現(xiàn)在8.9月沒有做賬就一次計(jì)入10月的費(fèi)用

