我們廠生產(chǎn)門,客戶給了定金2000元,但是銷售合同是10000元,尾款是8000元,但是給客戶門裝好了說欠款2000元,請問老師簽了銷售合同就意味著能做銷售收入么?老師我做了銷售收入,欠款掛的應收賬款,但是后來結尾款時有少給1000元,請問老師這個分錄怎么做?
春暖花開
于2017-02-25 09:20 發(fā)布 ??1002次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-25 09:43
我們是做的內賬,經(jīng)常遇到這樣情況,討價還價,全是私人戶子做的門,(就是別墅門)一個訂單一個門,等按照合同號做好了,就收尾款時候,客戶經(jīng)常少給錢。老師,沖減收入就是你做的分錄:借:應收賬款-1000 貸:主營業(yè)收入-1000 老師是這樣么?
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一般是開了發(fā)票確認收入。如果不開發(fā)票的,也可以按銷售合同或者完工的時候確認收入
少給1000,你可以開紅字沖減收入。
借應收賬款-1000 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(負數(shù))
2017-02-25 09:22:33

你好,業(yè)務12是由萬象物業(yè)印制的購物卡,到時這部分卡的錢需要與萬象物業(yè)結算的,業(yè)務29是該超市的,所以計入的二級科目不同。
2017-09-13 11:50:57

您好,31借:庫存商品 85000 貸:應付賬款 85000
32 借:銀行 20000 貸:短期借款 20000
33 借:應收 45000*1.13 貸:主營業(yè)務收入 45000 銷項稅 45000*13% 借:主營業(yè)務成本 25000 貸:庫存商品 25000
34借:應付31000 代:銀行 31000
35借:銀行 36000 貸:應收 36000
36 借:管理費用 16000 貸:應付職工薪酬 16000
37 借:庫存商品18000 貸:應付賬款 18000
應付18500 代:銀行 18500
借:應收 250000*1.13 貸:主營業(yè)務收入 250000 銷項稅 250000*13% 借:主營業(yè)務成本 150000 貸:庫存商品150000
借:固定資產(chǎn) 4000 0 貸:銀行 40000
2023-11-16 22:35:24

你好,銷售貨物是這樣做分錄
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-22 16:05:37

你好,同學。您后面題材沒發(fā)全呢,您是什么問題
2020-06-16 08:11:52
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