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孫娟娟
于2021-12-28 13:36 發(fā)布 ??632次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-28 13:39
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
孫娟娟 追問
2021-12-28 14:53
之前年份我已做過材料發(fā)票入賬的憑證了
郭老師 解答
2021-12-28 14:55
借原材料貸,銀行存款加稅,合計(jì)做賬。
2021-12-28 14:58
請(qǐng)老師幫我看下
2021-12-28 14:59
還要借原材料嗎?但我原材料并未增加呀
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸原材料10萬乘,以9%。
2021-12-28 15:23
之前多稅金入賬的成本是否要調(diào)整啊
2021-12-28 15:25
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要紅沖的你的原材料少了,你的成本也得降低。
2021-12-28 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)了,請(qǐng)問具體憑證怎么做呢
2021-12-28 15:41
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,請(qǐng)問具體憑證怎么做呢?
2021-12-28 15:43
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、貸原材料負(fù)數(shù)。
2021-12-28 16:27
這倆筆憑證同時(shí)做嗎?要不要經(jīng)過什么損益調(diào)整哈
2021-12-28 16:33
之前已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅,不修改匯算清繳的情況下,不用通過以前年度損益調(diào)整。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 704889 個(gè)
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2021-12-28 14:53
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