
老師好,今年六月繳納了航天信息托管年費300元,做:借 管理費用 300 貸 庫存現金 300。今天公司賬戶收到航天公司的退款300元,說是今年不收年費,改為免費使用,并將退款退到公司賬戶上了。因發票我這邊已做賬,對方說是他方會紅沖發票,那我分錄是否可以:借 銀行存款 300 貸 管理費用 -300(負數),或者還要做什么嗎,謝老師指導。
答: 同學,可以:借 銀行存款 300 貸 管理費用 -300(負數)原路沖回就可以了。
借 管理費用 應交稅費 進項 貸 銀行存款 發票錯了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,福利費從公戶取現:借:庫存現金 貸:銀行存款 發放福利的時候,借:管理費用—福利費 貸:庫存現金,這樣可以嗎?
答: 借:庫存現金 貸:銀行存款 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現金


文竹 追問
2021-12-27 20:22
劉艷紅老師 解答
2021-12-27 20:23