剛成立的公司,沒有注冊資金和實收資本,第1個月如何做記賬憑證?這個月產(chǎn)生業(yè)務(wù)以下:(營業(yè)執(zhí)照寫;注冊資金100萬)但是我們銀行沒有存款100萬。辦公費6500,用現(xiàn)金支付辦公用品2000,用現(xiàn)金支付交通費300,用現(xiàn)金支付買車100000,用現(xiàn)金支付租房3000/月總計36000.分錄以下:1、借:管理費用-辦公費6500貸:庫存現(xiàn)金65002、借:管理費用-辦公用品2000貸:庫存現(xiàn)金20003、借:管理費用-交通費300貸:庫存現(xiàn)金3004、借:固定資產(chǎn)100000貸:庫存現(xiàn)金1000005、借
娟子
于2017-02-24 12:36 發(fā)布 ??3249次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-02-24 13:06
剛成立的公司,沒有注冊資金和實收資本,第1個月如何做記賬憑證?這個月產(chǎn)生業(yè)務(wù)以下:(營業(yè)執(zhí)照寫;注冊資金100萬)但是我們銀行沒有存款100萬。辦公費6500,用現(xiàn)金支付辦公用品2000,用現(xiàn)金支付交通費300,用現(xiàn)金支付買車100000,用現(xiàn)金支付租房3000/月總計36000.分錄以下:1、借:管理費用-辦公費6500貸:庫存現(xiàn)金65002、借:管理費用-辦公用品2000貸:庫存現(xiàn)金20003、借:管理費用-交通費300貸:庫存現(xiàn)金3004、借:固定資產(chǎn)100000貸:庫存現(xiàn)金1000005、借:待攤費用36000貸:庫存現(xiàn)金360006、分?jǐn)偡孔?6000/12=3000元借:管理費用3000貸:待攤費用30007、結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤11000管理費用11000資產(chǎn)負(fù)債表中:貨幣資金為:⑴44800待攤費用為:33000固定資產(chǎn):100000資產(chǎn)合計:⑴1800利潤表中:未分配利潤:⑴1800負(fù)債和所有者權(quán)益合計:⑴1800貨幣資金金額不能為負(fù)數(shù)嗎?我這樣做明顯不對,費用的錢全是法人出的。我可以做1筆:借:庫存現(xiàn)金-法投資款100萬貸:實收資本100萬來算帳嗎?這樣做外帳的話,可以嗎?有甚么不對的地方?對以后有甚么影響?
吳月柳 解答
2017-02-24 12:42
吳月柳 解答
2017-02-24 15:01