
增值稅主表免稅額由哪些發(fā)票金額組成怎么查
答: 你好 單位主營是啥的 貨物的嗎
我們這個(gè)月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報(bào)表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我上個(gè)月一張普票1個(gè)點(diǎn)的開錯(cuò)忘了作廢,這個(gè)月紅沖也是一個(gè)點(diǎn)的,我從4月開發(fā)票就是免稅的,這樣我要是報(bào)第二季的報(bào)表時(shí),增值稅主表免稅額會(huì)不會(huì)是負(fù)數(shù)
答: 你好,開錯(cuò)了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計(jì)22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
小規(guī)模納稅公司,季度申報(bào)增值稅,在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2021-12-27 14:14
郭老師 解答
2021-12-27 14:15
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2021-12-27 21:00
郭老師 解答
2021-12-27 21:01
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