
老師,我做了一個會計分錄借:銀行存款7300貸:銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)850 預(yù)售賬款6450那月尾我還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您說的結(jié)轉(zhuǎn)什么意思?
老師,請問一下我們上個月支出了一筆銷售費(fèi)用,"借銷售費(fèi)用貸銀行存款",然后這個月退貨了,請問會計分錄上,是直接反向記錄,“借銀行存款,貸銷售費(fèi)用”嗎?
答: 你好 借銀行存款 借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 。 你直接做貸方銷售費(fèi)用 怕你軟件識別不了 會取數(shù)不了的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師們,餐飲房租一次性繳納借:銷售費(fèi)用18萬貸:銀行存款18萬。以后每月攤銷的會計分錄怎么做?謝謝
答: 你這個一次性計入了銷售費(fèi)用,不用在分月攤銷了


夏楠 追問
2021-12-25 21:48
東老師 解答
2021-12-25 21:49
夏楠 追問
2021-12-26 18:07
東老師 解答
2021-12-26 18:08
夏楠 追問
2021-12-26 18:08
夏楠 追問
2021-12-26 18:09
東老師 解答
2021-12-26 18:34
夏楠 追問
2021-12-26 18:52
東老師 解答
2021-12-26 18:56