
裝修公司總工程18.8萬含稅,第一次付進度款5.64萬含稅,已開票,稅額558.42元,怎么入帳借在建工程18.8貸應付賬款18.8.借應付賬款5.58,應交稅費558.42貸,銀行存款18.8萬嗎
答: 同學你好 對的 是這樣做的
老師 1.固定資產(chǎn)購入不需要安裝的借:固定資產(chǎn)應交稅費貸:銀行存款或應付賬款購入需要安裝的購入:借:在建工程應交稅費貸銀行存款或應付賬款這樣對嗎 老師
答: 是的,你很棒,就是那樣子的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么收到發(fā)票,已經(jīng)付完款之后,做憑證的時候還是要用應付賬款呢,為什么不可以直接用銀行存款?比如這個:收工程發(fā)票;借:在建工程 應交稅費 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 為什
答: 收工程發(fā)票;借:在建工程 應交稅費 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 上述分錄正確。當然上述的應付賬款可以不用
廠房建設期間沒收到發(fā)票分錄是:借:應付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后:借:在建工程 應交稅費(進項)貸:應付賬款。這樣做對嗎?
老師,我們支付工程材料款,材料都已用到工地,收到發(fā)票50萬,只支付30萬,已認證,我做借:在建工程 應交稅費 貸:銀行存款30萬 應付賬款20萬對嗎
那長期應付款怎么銷呢開始我們把所有的錢記到了借在建工程貸長期應付款那收到發(fā)票時借長期應付款應交稅費,進項貸銀行存款我覺得有點奇怪
老師,在建工程,領用的原材料被抵扣了,當時是這樣做的,:借:原材料45056.1應交稅費-進項稅額7943.93,貸:銀行存款5萬還有一個是應付賬款 請問怎么做進項稅額 轉(zhuǎn)了


漠然 追問
2021-12-24 17:00
漠然 追問
2021-12-24 17:01
樸老師 解答
2021-12-24 17:16