
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅有留抵稅額,本月支付的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),在增值稅申報(bào)時(shí)如何處理?
答: 可以全額抵扣一塊下期留抵吧
沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)100元直接留到下期抵扣,請問下期申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅是800,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,
答: 借:應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
答: 你好,同學(xué)。 這部分計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額
#提問#免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
老師您好,免稅增值稅,但是收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅多余銷項(xiàng)稅,如何處理賬務(wù),如何填報(bào)申報(bào)表
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出應(yīng)交的增值稅賬務(wù)處理,繳納增值稅又應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?


趙老師 解答
2015-10-23 14:38
趙老師 解答
2015-10-23 15:46