老師,規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)? 問
你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè),是政府統(tǒng)計(jì)部門對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行分類監(jiān)測(cè)的術(shù)語。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異,但核心標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到規(guī)定門檻。 答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢? 問
你好,那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問
是已經(jīng)成立了的公司嗎? 答
你好,我想問下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個(gè)體戶,但個(gè) 問
正常做賬就行了哈。掛個(gè)體戶的名義 答
你好,公司所有費(fèi)用不計(jì)提,直接進(jìn)費(fèi)用可以么 問
所有費(fèi)用不計(jì)提,直接進(jìn)費(fèi)用,可以 答

你好,老師,我想問下出口的企業(yè) 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么樣轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。可不可以寫一下會(huì)計(jì)的分錄給我啊,老師,謝謝
答: 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 外貿(mào)出口企業(yè)有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品(進(jìn)貨時(shí)) 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計(jì)算應(yīng)退稅) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時(shí))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票驗(yàn)證后的分錄是什么?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
大醫(yī)保是企業(yè)的還是規(guī)個(gè)人做賬分錄。1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額夠抵扣,但是1月發(fā)票做賬了,可以嗎?沒勾選的發(fā)票當(dāng)月做賬了
答: 您好,如果當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,卻沒有勾選認(rèn)證抵扣,可以把未勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,待勾選認(rèn)證抵扣后,再轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”科目中。
老師好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬上的數(shù)和實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上稅額有差異,這個(gè)怎么調(diào)整分錄?
公司這個(gè)月沒有銷項(xiàng),可是有進(jìn)項(xiàng)稅額,如果這月我不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那有進(jìn)項(xiàng)的采購分錄怎么記
老師好我1月份開了12000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,款銀行已支付,但是未認(rèn)證,所以3月份做賬進(jìn)項(xiàng)稅額如果轉(zhuǎn)出的分錄如何寫?
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額先不抵扣,求不抵扣時(shí)分錄和之后再抵扣分錄

