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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-23 21:08

(1)計算該企業在進口環節應納的關稅
150*40%=60
進口消費稅是(150+60)/(1-0.3)*0.3=90
進口增值稅(150+60)/(1-0.3)*0.13=39

暖暖老師 解答

2021-12-23 21:08

2)計算該企業國內生產銷售環節應繳納的增值稅
300*0.13+90.4/1.13*0.13=49.4

暖暖老師 解答

2021-12-23 21:11

應交增值稅是49.4-39=10.4
應交消費稅是300*0.3+90.4/1.13*0.3=114

暖暖老師 解答

2021-12-23 21:11

3借庫存商品300
應交稅費應交增值稅39
貸銀行存款339

暖暖老師 解答

2021-12-23 21:11

借銀行存款339+90.4=429.4
貸主營業務收入380
應交稅費應交增值稅銷項稅49.4

p5n2uw 追問

2021-12-23 21:28

你的增值稅是不是忘加消費稅了

暖暖老師 解答

2021-12-23 21:30

加上了庫存商品里的150+60+90=300

p5n2uw 追問

2021-12-23 23:03

第一問的應納增值稅要加嗎150+60+90再÷(1-30%)*13%

暖暖老師 解答

2021-12-24 05:21

對的你的理解是對的

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(1)計算該企業在進口環節應納的關稅 150*40%=60 進口消費稅是(150+60)/(1-0.3)*0.3=90 進口增值稅(150+60)/(1-0.3)*0.13=39
2021-12-23 21:08:24
你好需要計算做好了給你
2021-12-23 12:15:21
你好,購銷合同印花稅=(購進含稅+銷售含稅)*萬分之3
2019-12-03 17:38:19
一、自產產品的銷售屬于主營業務收入,至于銷售原材料及房屋收入屬于其他業務收入 借:應收賬款(或庫存現金、銀行存款) 貸:主營業務收入(或其他業務收入)
2019-07-26 17:17:04
同學你好,具體內容是》?
2020-11-24 10:37:05
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