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勤懇的夏天
于2021-12-23 11:56 發布 ??933次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2021-12-23 11:56
您好,這個其實是 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
勤懇的夏天 追問
2021-12-23 14:15
老師,沒有入庫,不存在庫存商品,用什么科目代替
小鎖老師 解答
2021-12-23 15:00
有原材料沒?您贈送的禮品之前入的啥科目
2021-12-23 15:05
老師沒入庫,買回來直接贈送
對方開了發票
2021-12-23 15:20
那也要先做一筆庫存,借 庫存商品 貸 銀行存款 然后再做 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-23 15:21
知道了,謝謝老師!
2021-12-23 15:22
不客氣祝您開心每一天
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請問老師,進貨發票下月才能開出,貨這月已到庫,可以做賬暫估入庫嗎?具體怎樣處理?會計分錄?
答: 你好,借:原材料等 貸:應付賬款-暫估
老師您好!我公司搞活動給顧客增送的商品沒有入庫,對方開的發票視同銷售做賬,老師會計分錄怎么做,謝謝您。
答: 您好,這個其實是 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
醫院藥品入庫怎么做賬、會計分錄
答: 同學你好 借庫存商品 貸銀行存款
老師,上月醫院進的藥有幾個不需要的就沒入庫,需要的都入了庫,發票全部都開進來了,做帳不知如何做,沒入庫的會計分錄要如何做?
討論
暫估入庫怎么做分錄,訂單下了,對方沒有發貨,金額也知道,會計分錄怎么寫
公司本月實際發出庫存商品:1000萬 (我司確認發出庫存的時間1-31號),與客戶本月對賬金額:800萬(產生的差異是因為客戶截止對賬期間為1-25號)。老師我想問下產生200萬的庫存差異計入什么會計分錄。麻煩老師分別給我寫下做賬流程。謝謝。
商業公司,收到發票先認證,未入庫,會計分錄,入庫了,會計分錄
老師,您好!有個這樣的問題:公司5月份購買了一批存貨,這批存貨上月已經入庫并且已收到發票,但是會計卻沒有入賬。現在6月我該怎么補做分錄呢
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 101298 個
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2021-12-23 14:15
小鎖老師 解答
2021-12-23 15:00
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2021-12-23 15:05
勤懇的夏天 追問
2021-12-23 15:05
小鎖老師 解答
2021-12-23 15:20
勤懇的夏天 追問
2021-12-23 15:21
小鎖老師 解答
2021-12-23 15:22