當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
老師,我想請問一下。如果我個(gè)人所得稅匯算清繳的 問
您好,收入不超過12W,是不用匯算的 答
老師,請問每年收到的個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅 問
是的,那個(gè)收入要申報(bào)增值稅的 答
老師,請問一下財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)新增后,要怎樣操作生 問
您好,是買了固定資產(chǎn),是吧 答
老師問一下,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表社會(huì)保障性 問
那個(gè)只是公司承擔(dān)部分基本社保,不含個(gè)人部分 答

公司注銷的時(shí)候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
公司是籌建期,借了老總的錢做備用金,借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,然后他又從中借款,又做的是借 其他應(yīng)收款,貸 現(xiàn)金 總感覺這樣做很菜鳥,本來想把他的借款直接掛應(yīng)付賬款的借方,沖公司欠他的錢,可是又怕他到時(shí)搞不清楚,哪種方法比較好?
答: 您好,當(dāng)然是借款時(shí),借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司賬沒有錢,平時(shí)付一些報(bào)銷款和材料款總是老板代墊,但老板每次把款轉(zhuǎn)到公司一個(gè)員工賬戶,讓員工分別轉(zhuǎn)給對應(yīng)報(bào)銷人和供應(yīng)商,老師我這樣做對不對,老板把錢轉(zhuǎn)給員工讓代付分錄:借:其他應(yīng)收款_員工貸:其他應(yīng)付款_老板員工代為支付報(bào)銷款和材料款時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款_報(bào)銷人/供應(yīng)商貸:其他應(yīng)收款_員工再問一下老師,老板這樣處理符合要求不?
答: 你們這情況只能這么處理了
從實(shí)操的角度來說,應(yīng)付、應(yīng)收賬款的借方和貸方余額分別表示什么,有多少種意思?其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款呢?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收賬款的余額為什么不能是負(fù)數(shù)?它們的余額最多不能超過多少?謝謝
注銷公司稅務(wù)應(yīng)如何處理,其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款,還有應(yīng)收應(yīng)付賬款就掛在報(bào)表上嗎?
老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用


魁梧的熱狗 追問
2021-12-23 14:05
meizi老師 解答
2021-12-23 14:11
魁梧的熱狗 追問
2021-12-23 14:26
meizi老師 解答
2021-12-23 14:32
魁梧的熱狗 追問
2021-12-23 17:11
meizi老師 解答
2021-12-23 17:25