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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-21 15:10

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:10

廣告費和業務宣傳費扣除限額5500*0.15=825
納稅調增1000+50-825=225

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:12

業務招待費扣除限額60*60%=36
5500*0.005=27.5納稅調增60-27.5=32.5

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:12

新技術研發加計扣除75%納稅調減37.5

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:14

財務費用納稅調增60-60/0.1*0.06=24

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:14

公益性捐贈扣除680*0.12=81.6
納稅調增2

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:15

國債利息免稅,納稅調減2

暖暖老師 解答

2021-12-21 15:15

應納稅所得額是
680+225+32.5-37.5+24+2-2=924 
應交所得稅924*0.25-200=31

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相關問題討論
單位名稱是公司是企業所得稅,個體戶和合伙企業是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
你好,企業在繳納所得稅后,按照章程規定分紅部分,需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
預交部分的企業所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預繳的時候,這里的基數都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
這個不能直寫在2020折4至6月的季度預繳企業所得稅的申報表中。因為這個補交的是去年的企業所得稅 不是2020年應交的稅
2020-07-13 10:16:37
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