
8月份已轉賬給供應商,月底開具發票給我,9月份初商品才到然后入庫。那我怎么做會計分錄?
答: 你好 8月份已轉賬給供應商,借:預付賬款,貸:銀行存款 月底開具發票給我,借:在途物資,貸:預付賬款 9月份初商品才到然后入庫,借:庫存商品,貸:在途物資
請問下代收代付業務,我方先代付客戶,供應商再開具發票折扣給我方,我方與供應商做的都是預付款,請問這個會計分錄怎么做
答: 你不用管供應商怎么做的,你只考慮你的,不要管他的往來科目,你之前怎么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們收了客戶的模具費用3萬元,然后我們會委托別的廠家做模具,模具做好了會開發票給我們工廠。現在的問題是我收了客戶3萬元,需要開具模具發票嗎?如果發開票給對方,與供應商發票的差額部分怎么寫會計分錄呢
答: 你好,需要開具發票 收到做收入,支付的計入成本
公司12月和19年1月給供應商共85萬元,但供應商少給公司開發票801元,1月底退給我公司801元,轉賬(公戶)退的,該怎么做會計分錄
老師您好,請問一下,我們公司有供應商開來的發票,我們認證之后,對方又作廢 ,并且工廠倒閉,不會重新開發票了,之后我們作了進項轉出并且補繳了稅款,這個會計分錄該怎么做呢?


努力奮斗ing 追問
2021-12-20 17:09
鄒老師 解答
2021-12-20 17:10
努力奮斗ing 追問
2021-12-20 17:18
鄒老師 解答
2021-12-20 17:20
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2021-12-20 17:44
鄒老師 解答
2021-12-20 17:47