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持之
于2017-02-21 15:09 發布 ??1254次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2017-02-21 15:18
T T 我掛了其他應收款 這可怎么辦
持之 追問
2017-02-21 15:22
這筆是銷售費用,所以應該借 銷售費用 應交稅費-待抵扣進項稅。貸銀行存款。然后附件就是 銀行存款回單和發票記賬聯,抵扣聯單獨歸檔保存對嗎?那還想問問老師,這個月的賬已經結了的話 該如何是好呢?掛其他應收款是絕對不行的咩?
笑笑老師 解答
2017-02-21 15:13
收到未認證時借記應交稅費-待認證項稅額,認證后,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸記應交稅費-待認證項稅額
2017-02-21 15:19
這個把其他應收款這筆沖掉,改成跟我一樣就可以了。
2017-02-21 15:26
是借記應交稅費-待認證進項稅額,少打了一個字。記其他應收款是不正確的。結賬沒關系的,也可以下月更正的。
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笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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持之 追問
2017-02-21 15:22
笑笑老師 解答
2017-02-21 15:13
笑笑老師 解答
2017-02-21 15:19
笑笑老師 解答
2017-02-21 15:26