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機智的小甜瓜
于2017-02-21 14:52 發布 ??1036次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-21 14:53
轉入未分配利潤,借:應付賬款,貸:未分配利潤
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之前的做賬做應付賬款,后來我銷帳的時候做費用里面去了,現在還掛著應付賬款,我怎么把應付賬款給銷了呢
答: 轉入未分配利潤,借:應付賬款,貸:未分配利潤
我支付費用給一個平臺A,做網頁,但是是另一家單位B給制作,并開票,即我支付的單位A和開票的單位B不一致,應付賬款往來的單位不一樣,如何做賬,AB兩個應付賬款做可以平嗎
答: 你好 你支付給A應該A開票給你 B開票給A 這樣才合理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司有幾筆應付賬款沒有付 但是老板說做賬的時候,要做成已經付款了?怎么做呢
答: 你好,沒有付是無法做賬就已經付款的
我公司應付賬款數據是從上月26號至次月25號按訂單交完貨才可以對賬付款,所以這里面就存在貨已收一部份但整張訂單未交完貨差額,請問這差額的部份應該如何做賬
討論
應付賬款與應付費用的區別
老師你好,我想問一下,公賬上轉出去買支付卡的錢,借方掛了應付賬款,收到發票后沒有沖應付款而是直接做了費用,現在要把這個應付賬款調一下,該怎么做賬啊?
年初的時候應付賬款少了如何做賬呀
老師,因之前做賬時擺了應付賬款,現在要沖回怎么處理呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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