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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-20 06:30

學(xué)員你好,你的問題不完整,老師沒辦法判斷能不能幫你解決

正直的裙子 追問

2021-12-20 06:45

這是圖片

悠然老師01 解答

2021-12-20 10:53

(2)進(jìn)項稅不得抵扣的有:外購產(chǎn)品用于職工福利12000
允許從銷項稅額抵扣的=11300+1130+1300

悠然老師01 解答

2021-12-20 11:11

消費稅組價,代扣代繳=(40000+10000)/(1-15%)*0.15
應(yīng)交消費稅=100000*0.15-代扣代繳金額

悠然老師01 解答

2021-12-20 11:11

抵償消費稅按照最高價計算

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預(yù)交增值稅,這個是異地預(yù)繳的 待抵扣進(jìn)項,這個是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后才可以抵扣的 待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個是不符合增值稅納稅義務(wù)的增值稅 增量留抵稅額,這個是進(jìn)項大于銷項,有留底的那一部分
2022-12-11 20:48:10
海關(guān)的進(jìn)項發(fā)票也是計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2018-09-19 13:54:09
不是,未認(rèn)證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
學(xué)員你好,你的問題不完整,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-12-20 06:30:23
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-26 15:32:19
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