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微信用戶
于2021-12-15 16:51 發布 ??779次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-12-15 16:52
同學你好這個可以的
微信用戶 追問
2021-12-15 16:56
應該在11月份申報期內申報
2021-12-15 17:02
我是外貿出口企業,我這邊進項發票有點問題,沒法正常認證,我想1月份申報12月份增值稅申報表時,再填11月份出口貨物銷售收入,這是把這筆收入拖后一個月申報,這個情況允許么
樸老師 解答
2021-12-15 17:23
同學你好就是11月所屬期申報的2.增值稅申報表不行
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有出口申報,貨物沒出口,是按免稅申報還是按內銷申報
答: 你好,按內銷申報的
11月份出口的貨物,可以在12份申報期內報稅么?
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問我們公司出口了一批貨物,11月份出口的,但是忘記申報了,可以申報在12月份嗎?
答: 你好,可以在12月份申報的
出口退稅申報跨大類商品首次出口的時候報的是自產貨物。過了兩個月了解到應該是視同自產的委托加工。這有沒有什么影響?
討論
我公司有批出口貨物在本月已作出口退稅申報,但因質量問題發生銷售折讓,我退稅申報應該怎么處理?
出口退稅申報的時候 為什么顯示貨物第一次申報 可是之前申報過這個貨物啊
生產企業出口購進貨物怎么申報退免稅?和 出口自產貨物申報免抵退有什么不同?
出口貨物后何時申報退稅
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455504 個
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微信用戶 追問
2021-12-15 16:56
微信用戶 追問
2021-12-15 17:02
樸老師 解答
2021-12-15 17:23