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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-02-18 13:43

你指的申報表嗎,12月的進銷項相抵后573.94,抵免那里填573.94即可,下月有銷項時抵免剩余部分246.06元。

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相關問題討論
您好,17年期初余額按上年子目余額分別填寫到各個子目中。
2017-02-18 17:12:41
你指的申報表嗎,12月的進銷項相抵后573.94,抵免那里填573.94即可,下月有銷項時抵免剩余部分246.06元。
2017-02-18 13:43:54
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業務收入/其他業務收入 同時結轉成本。 借:主營業務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-16 11:35:26
你好,自己生產還是外購的?
2024-03-12 11:29:29
你好 這個進項稅應該是看你的專票上面的進項稅。 要看你什么業務的
2020-02-27 19:47:08
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