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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-15 04:44

你好好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-15 05:54

1應交增值稅的計算是
7000*0.13+200*0.06-544-8.5=369.5

暖暖老師 解答

2021-12-15 05:55

應交城建稅369.5*0.07=25.865
應交教育費附加369.5*0.03=11.085
應交地方教育附加369.5*0.02=7.39

暖暖老師 解答

2021-12-15 05:56

2會計利潤的計算過程是
7000+200-4150-1400-600-300-369.50*0.12=705.66

暖暖老師 解答

2021-12-15 05:56

業務4職工教育經費支出多少?擋住了看不到

松鼠蔣 追問

2021-12-15 08:23

老師,職工教育費支出13萬

松鼠蔣 追問

2021-12-15 08:30

老師你的會計利潤好像算錯了

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:31

3.工會經費扣除限額400*2%=8調增1
福利費扣除限額400*14%=56調增70-56=14
教育費附加400*8%=32全都扣除

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:32

4廣告費扣除限額7200*0.15=1080
納稅調增1100-1080=20

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:33

業務招待費扣除限額72*0.6=43.2
7200*0.005=36納稅調增72-36=36

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:33

你計算這里是多少?

松鼠蔣 追問

2021-12-15 08:35

我算出來是713.1

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:39

那計算式哪里不一樣嗎。

松鼠蔣 追問

2021-12-15 08:40

但是我感覺我下面有錯的。所以來提問了。老師你看看

暖暖老師 解答

2021-12-15 08:43

你這個附加稅這里錯了,沒有加地方附加

松鼠蔣 追問

2021-12-15 09:48

好的謝謝老師

暖暖老師 解答

2021-12-15 09:49

不客氣麻煩給與五星好評和

松鼠蔣 追問

2021-12-15 09:49

老師那個研發費用320需要算嗎。老師你可以把剩下的寫完嗎。謝謝

暖暖老師 解答

2021-12-15 09:51

5.研發支出納稅調減320*0.75=240
應納稅所得額是
705.66+1+14+20+36-240=536.66
應交所得稅536.66*0.15=80.499

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
同學你好 很高興為你解答 計算應納稅所得額*征收率
2022-03-15 12:20:20
你好,是的,是這樣的
2020-08-04 16:52:41
嗯,你好在咱具體實操中啊,這個營業外支出分兩種情況,一種是這個營業外支出呢,你合理合規可以扣除,那就從嗯,在計算所得稅的時候就要減去營業外支出,如果你這個營業外支出不符合匯算清繳扣除的要求,你就不能扣除他。
2022-03-10 15:49:32
企業所得稅是收入減去成本費用后的金額乘以稅率計算呢。
2021-08-13 13:13:11
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