
我們有個往來是購買對方的原材料,會計把這個往來計入了應收賬款,因為要先打款,月末開發票過來。而這個原材料的價款每個月都有一百多萬,象這樣的應收賬款有好幾個,可收入不夠,不能每月及時入賬,所以形成了應收賬款負數,象這種情況怎么處理合適呢?我們是核定征收。
答: 您好!你購買原材料,不是應該計入應付賬款嗎? 收入不夠跟應收賬款沒有必然的聯系。 你將這個應收賬款調整到應付賬款就行了。
公司因是核定征收的,開出去很多空發票,應收賬款收不回來,年底怎么處理
答: 如果確實收不回來一般是計提壞賬準備
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司購買的原材料欠款,記應收賬款貸方,怎么解釋,沒有合理的解釋是不是做錯了?
答: 你好,應當是應付賬款的貸方才對的


華 追問
2017-02-18 09:29
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2017-02-18 09:30
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2017-02-18 09:40
宋生老師 解答
2017-02-18 09:12
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2017-02-18 09:25
宋生老師 解答
2017-02-18 09:32
宋生老師 解答
2017-02-18 09:42