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A*^_^*花開半夏
于2021-12-14 16:48 發(fā)布 ??2586次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2021-12-14 16:48
同學,需要 做進項稅務轉(zhuǎn)出的
A*^_^*花開半夏 追問
2021-12-14 16:50
怎么分錄
venus老師 解答
2021-12-14 16:51
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費——應交增什稅(進項稅額)
2021-12-14 17:24
老師,摘要怎么寫
2021-12-14 17:25
你好進項票轉(zhuǎn)出,同學
2021-12-14 17:32
老師,去年發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,分錄就借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)就可以嗎?這個稅是需要補交的
2021-12-14 19:40
可以同學沒有問題
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venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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A*^_^*花開半夏 追問
2021-12-14 16:50
venus老師 解答
2021-12-14 16:51
A*^_^*花開半夏 追問
2021-12-14 17:24
venus老師 解答
2021-12-14 17:25
A*^_^*花開半夏 追問
2021-12-14 17:32
venus老師 解答
2021-12-14 19:40