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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-14 13:34

同學你好,您 12月的銷項稅額是多少呢?

久平(酒瓶) 追問

2021-12-14 13:39

11月銷項稅額合計44251.17元,進項10804.38元,以前留抵(未交增值稅借方29769.87)29769.87,44251.17-10804.38-29769.87=3676.92,就是我寫的3000(大概數),12月份沒開發票,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-12-14 13:46

同學你好
分錄
借,應交稅費一應增一銷項44251.17
貸,應交稅費一應增一進項10804.38
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅33446.79


然后將轉出未交增值稅的金額轉入應交稅費一未交增值稅貸方就可以;

久平(酒瓶) 追問

2021-12-14 13:51

老師,那我每個月 都不結平增值稅的進項和銷項到轉出未交增值稅,比如交稅 就是借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅,這樣是不是有余額是正常的?

立紅老師 解答

2021-12-14 13:55

同學你好
如果不結轉,是有余額的;是正常的;

久平(酒瓶) 追問

2021-12-14 13:58

那就是看未交增值稅的余額 不能確定交不交稅,怎么看呢

立紅老師 解答

2021-12-14 14:02

同學你好,那就是看未交增值稅的余額 不能確定交不交稅,怎么看呢——正確的做法的每個月都需轉出的,然后看未交增值稅貸方余額就是應交稅金額

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<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
一、“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
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