
你好,老師,上月的庫存明細表,當時做暫估的時候多做了100,現在庫存明細賬應該怎么調整呢?,做分錄我知道怎么做,但是進銷存明細賬應該怎么調整呢?
答: 你好 ;? 現在去紅沖暫估分錄。? 然后按實際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負數去處理? ?
就是進項票沒來的時候,賬上沒有體現暫估的分錄,直接估算的成本,等進項票來了之后怎么調賬?庫存商品沒做明細科目,賬外做的庫存明細賬,不知道說明白沒有
答: 把前面估計的成本沖了,然后現在按真發票做庫存商品入賬,再做主營業務成本結轉,是一樣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師;我出現了賬上明細 與另一銷售系統的數據不一致,我想調整一致,明細分別是:A分銷庫存少了703,B分銷庫存多了93,老師我應該什么調整呀?
答: 結轉成本時,財務做賬時將A分銷庫存少結轉703元,將B分銷庫存多結轉93元 就一致了(當然如果能夠找出錯誤的原因就按錯誤的原因進行調整)


粗獷的荔枝 追問
2021-12-14 11:20
meizi老師 解答
2021-12-14 11:37