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阿~妮巴
于2017-02-17 10:21 發(fā)布 ??1814次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-17 10:27
是需要繳納的,按季度繳!
阿~妮巴 追問
2017-02-17 10:34
我是繳納時直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金,除了這個分錄就沒有做其他關(guān)于增值稅的分錄了,不是需要在年末時記一筆計提來沖平嗎?
宋生老師 解答
2017-02-17 10:22
您好!你每個季度都預(yù)繳嗎?是可以不用交稅,但是預(yù)繳了是嗎?
2017-02-17 10:28
您好!你平時繳納了,年末不需要單獨做分錄啊。
2017-02-17 10:39
您好!你應(yīng)該想計提再沖減啊。做收入的時候借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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阿~妮巴 追問
2017-02-17 10:34
宋生老師 解答
2017-02-17 10:22
宋生老師 解答
2017-02-17 10:28
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2017-02-17 10:39