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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-12-11 19:09

同學,
跨月發票是不可以作廢的,只可以紅沖。
你十月份開發票的時候做賬了嗎?

震動的大雁 追問

2021-12-11 19:11

做進去了

星河老師 解答

2021-12-11 19:17

做進去了是嗎?
借銀行存款
貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。

震動的大雁 追問

2021-12-11 19:23

10月份的發票10月做進去了,11月紅沖了,重新開給了另一個人,價格稅額都一樣。怎么做分錄啊。

星河老師 解答

2021-12-11 19:39

同學
這個是這樣。
十月份做賬的時候。
借銀行存款 a客戶
貸主營業務收入
貸應交稅費應交增值稅銷項稅

星河老師 解答

2021-12-11 19:40

十一月紅沖的時候,
借銀行存款 a客戶 (負數)
貸主營業務收入 (負數)
貸應交稅費應交增值稅銷項稅 (負數)

震動的大雁 追問

2021-12-11 19:40

您說的這個是沖紅的分錄嗎?紅字沖紅?

星河老師 解答

2021-12-11 19:41

對的,先紅沖分錄。
然后按這個月的發票開正確的來做分錄。

星河老師 解答

2021-12-11 19:44

同學,
你重新開票這個上傳截圖給老師看下。

震動的大雁 追問

2021-12-11 20:43

我沖紅了,又重新做了開票的分錄

震動的大雁 追問

2021-12-11 20:54

老師,我還想問一下,我們是汽車銷售的。對方給我開的裝潢工時。怎么入賬做分錄啊

星河老師 解答

2021-12-11 21:15

同學,
沖紅的分錄是上面的呢。十一月紅沖的時候,
借銀行存款 a客戶 (負數)
貸主營業務收入 (負數)
貸應交稅費應交增值稅銷項稅 (負數

星河老師 解答

2021-12-11 21:16

裝潢工時嗎?給你們提供勞務費?

震動的大雁 追問

2021-12-11 21:25

是的。是專票

星河老師 解答

2021-12-11 21:55

同學,
你好。這個要作為你們的成本費用哦。
這個裝潢是不是作為你們單位的裝修費?還是汽車裝飾品?

星河老師 解答

2021-12-11 21:56

如果是裝修費入管理費用,是裝飾品入庫存商品領用。

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