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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-10 11:51

你好,新公司是用友財務軟件,交接,如果之前的會計是對的,不需要重新建賬

木葉蕭蕭 追問

2021-12-10 11:57

財務軟件如何交接?

紫藤老師 解答

2021-12-10 11:57

直接導出數據,導入

木葉蕭蕭 追問

2021-12-10 11:58

導出再倒入?

紫藤老師 解答

2021-12-10 11:59

你好,對的,你的理解是對的

木葉蕭蕭 追問

2021-12-10 11:59

可以詳細講解下 會計交接的問題嗎

紫藤老師 解答

2021-12-10 12:00

1、交接前的準備工作。
會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:
①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢;
②尚未登記的賬目應當登記完畢。結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。
③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。
④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。
⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。
2、移交點收。
移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。
具體要求是:
①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或白條抵庫現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。
②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。
③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。
④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。
⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。
⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。
3、專人負責監交。
對監交的具體要求是:
①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。
②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。
4.交接后的有關事宜。
①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。
②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。
③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。
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相關問題討論
你好,新公司是用友財務軟件,交接,如果之前的會計是對的,不需要重新建賬
2021-12-10 11:51:04
把原來數據做成期初數,初始數據建賬就可以了
2021-05-11 09:08:50
選定最近的一個期間作為期初數初始化處理
2021-05-12 11:37:10
你好,一般是南金蝶北用友,金蝶的話要重新學的
2020-02-26 11:34:30
你好,以管理員身份進去,增加一個操作員就好。或者可以的話,先用原來會計的賬號進去,等你熟悉了再增加也可以
2018-10-28 23:09:52
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