
老師,您好請問公司收款和開票有小數(shù)點尾差,如何做賬?有的收到的錢多了 0.1,有的少收了0.1,分別如何處理呢?
答: 你好多收或者少收的錢能進(jìn)入到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。
老師 你好 請教下 公司應(yīng)收賬款有些小數(shù)點或者幾塊錢收不回來的怎么做賬,平掉應(yīng)收賬款呢
答: 你好 收不回來的話 你可以走借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板,公司的應(yīng)收賬款,小數(shù)點后面的尾款,公司不要了,怎么做分錄抹掉?還有應(yīng)付賬款也一樣,
答: 您好,一般情況下,如果與收款或者付款一起做的話,借:現(xiàn)金或者銀行存款,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,貸:應(yīng)收賬款。付款時,借;應(yīng)付賬款,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。如果不與收款或者付款一起處理的話,記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理。

