
老師,員工報銷的住宿費還沒收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 你好 報銷的話建議是收到發(fā)票才報銷。 如果你們要報銷寫了報銷單的 做 借費用貸銀行存款 到時收到發(fā)票附憑證后面
員工住宿費210,但是單位規(guī)定只能報銷200,發(fā)票也是開的210,請問怎么做賬?
答: 你好 這個是出差的嗎 普票的銷售費用招待費貸銀行200
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,香港出差吃飯住宿沒有發(fā)票,這個怎么報銷做賬
答: 你好 國外沒有發(fā)票,有形式發(fā)票,憑形式發(fā)票,入賬!


笑笑老師 解答
2017-02-15 11:05
笑笑老師 解答
2017-02-15 11:16