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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-08 11:22

同學你好
是建筑業的吧
  一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工

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您好,如果已經收到了發票且做了賬了,賬上掛著應付賬款的,您的做法是對的。如果沒有收到發票的,分錄應該是借:預付賬款,貸:銀行存款。如果同時收到了發票的,借:在建工程,或者固定資產,貸:銀行存款,應付賬款或者預付賬款等。
2017-06-01 19:14:16
學員你好, 如果是長期的,預計會長久占用的,可考慮長期應付款
2019-08-13 22:34:46
同學你好 嗯 這樣就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方記其他應收款貸銀存
2019-11-12 22:08:31
你單位主營工程的話第一個
2019-09-12 16:37:00
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