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送心意

墨末老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-12-07 21:53

您好!當期免抵稅額是指當期免抵退稅額減去當期應退稅額之后的余額,其反映的是“免抵退稅”企業當期從內銷應納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業期末留抵稅額,更不是企業次月的期初留抵稅額。

雪茄不會抽 追問

2021-12-08 08:34

我是一家生產型出口企業,到10月份開內銷發票225萬元,外銷發票89萬元。3月份申報了一筆168萬元出口退稅,是去年的出口發票。7月份申報一筆84萬元的出口發票,是今年出口的。到7月份產生的免抵稅額是17萬,免抵退出口銷售額是252萬元。到10月份的應納增值稅是2200元,想問一下,這個稅負怎么算

雪茄不會抽 追問

2021-12-08 08:34

麻煩老師給算一下

墨末老師 解答

2021-12-08 15:06

您好!計算公式 (0.22+17)/(225+89)=5.48%, 僅供參考

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相關問題討論
您好,當期免抵稅額就相當于抵消銷項稅了,不能直接抵應交增值稅
2019-07-10 11:15:34
您好!當期免抵稅額是指當期免抵退稅額減去當期應退稅額之后的余額,其反映的是“免抵退稅”企業當期從內銷應納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業期末留抵稅額,更不是企業次月的期初留抵稅額。
2021-12-07 21:53:37
你好,是的
2016-11-22 08:25:18
等出口貨物免、抵、退稅審批通知書下來再記賬的
2016-10-10 11:50:45
你好,免抵稅額是交附加稅,不是做抵減。 按5330*附加稅對應的稅率計得附加稅
2021-12-17 11:10:45
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