
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),把生產(chǎn)成本的數(shù)據(jù)調(diào)到費(fèi)用里面了,但是總的利潤沒有變化,導(dǎo)致在電子稅務(wù)局里面財(cái)務(wù)報(bào)表和外賬的數(shù)據(jù)不一致,會(huì)有影響嗎
答: 你好;? ? ? ?不一致? 要去改外賬的報(bào)表的;? 必須要改過來一致的??
您好,我們公司以前從未結(jié)轉(zhuǎn)過生產(chǎn)成本,現(xiàn)因公司需要申報(bào)高企,要把以前月份生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)一下,會(huì)不會(huì)影響我已經(jīng)申報(bào)的季報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表
答: 您好 請(qǐng)問生產(chǎn)成本您結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,是這樣的,我剛來一家新公司上班,接了爛賬,負(fù)成本800多萬,我現(xiàn)在該怎么辦?這是外賬,而且是這個(gè)不是財(cái)務(wù)單獨(dú)的,跟生產(chǎn)同步的,是不是不能建立新賬套
答: 你好,你需要查明是什么原因造成的,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄才是的
我剛來一家新公司上班,接了爛賬,負(fù)成本800多萬,我現(xiàn)在該怎么辦?而且這是外賬,不是財(cái)務(wù)單獨(dú)的,根生產(chǎn)同步的,是不是也不能建立新賬套?
生產(chǎn)成本月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果不結(jié)轉(zhuǎn),在財(cái)務(wù)報(bào)表上在哪個(gè)科目體現(xiàn),
老師你好。我們這個(gè)月沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,然后我們的生產(chǎn)成本留余額,這個(gè)生產(chǎn)成本應(yīng)該在財(cái)務(wù)報(bào)表哪里列示?
請(qǐng)問我這個(gè)表對(duì)嗎?生產(chǎn)成本的這個(gè)余額我應(yīng)該在財(cái)務(wù)報(bào)表里哪行填上

