
就是我委托研發100萬費用,還是記 研發支出-費用化支出100萬,等所得稅匯算清繳的時候,按照80萬*75%加記是么,感覺這是對的。
答: 同學你好,你指的80萬是實際已經發生的費用化支出嗎?
發現一筆20年的研發支出-費用化支出,自己還是歸屬其他費用,方式做到委外了,要怎么處理,涉及稅收,所得稅匯算清繳和科技局年報都報。有辦法調整在21年嗎
答: 就相當于本身是你自己的,你卻放到了委托研發里面對嗎。但是你的科目都是放到研發支出的,對不?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問我們公司是信息技術軟件開發行業,現在有幾個研發人員,他們的工資可以做進研發支出-費用化之處嗎?需要額外什么手續嗎?另外享受加計扣除是不是只能在所得稅匯算清繳的時候填列扣除費用175%的時候才能享受這個優惠呢?
答: 您好,您需要有實際的研發項目,生匯算清繳的時候才可以加計扣除


小白 追問
2021-12-07 16:05
陳詩晗老師 解答
2021-12-07 16:06
小白 追問
2021-12-07 16:16
陳詩晗老師 解答
2021-12-07 16:19