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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-07 15:14

借應交稅費增值稅加計扣除貸、營業外收入借應交稅費、未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

郭老師 解答

2021-12-07 15:14

表四加計扣除,一般項目填寫本期發生額和實際抵扣金額。

追問

2021-12-07 15:24

不是的老師,這個月沒有進項沒有銷項,只有進項稅轉出,假如進項稅轉出100,是不是這個月交稅100?這個進項原來做過百分之十的加計扣除,那現在如何處理?是不是也要調減?

郭老師 解答

2021-12-07 15:26

是的是的,之前是10%的話,100乘以10%,按這個來做調節。

郭老師 解答

2021-12-07 15:26

你需要交100加上100乘以10%的增值稅。

追問

2021-12-07 15:31

加計扣除期初沒有余額,我試了下本期發生額不能填負數,那是填在本期調減額嗎?這樣填的話主表只顯示交100的稅,不顯示另外百分之十

郭老師 解答

2021-12-07 15:32

對的是的是在這里面填寫的。實際抵扣金額填寫不了負數的話,你下一個月再填寫。

追問

2021-12-07 15:38

老師,我再確認一下,是填在本期調減額這一欄,然后期末余額是負數對吧?

郭老師 解答

2021-12-07 15:39

是的是的,期末余額是一個負數。

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相關問題討論
是的,需要減除這個,調減那個
2019-08-07 14:06:04
借應交稅費增值稅加計扣除貸、營業外收入借應交稅費、未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2021-12-07 15:14:08
你好, 可以稅前扣除的
2020-07-31 10:53:46
你好,就是可以抵扣銷項產生的銷項稅額 進項轉出是不允許抵扣了需要將認證的進項稅額轉出納稅
2017-07-27 09:15:25
你好,是的,是這樣的。
2020-08-04 11:26:46
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