
老師,租金發(fā)票開了一年,錢還沒收到,是不是增值稅要確認(rèn)一年收入,賬務(wù)處理分期確認(rèn),分錄怎么做呢
答: 增值稅一次繳納 收入按借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 按月借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我公司存在混合銷合行為,假設(shè)年收入:購(gòu)銷300萬(wàn),產(chǎn)銷700萬(wàn),增值稅負(fù)我是怎樣確定?因?yàn)橘?gòu)銷增值稅負(fù)低,產(chǎn)銷增值稅負(fù)高,我是分別按購(gòu)銷1%增值稅負(fù),產(chǎn)銷2.7%增值稅負(fù),全年增值稅負(fù)就2.19%,是這樣嗎?
答: 混合銷售的稅率或征收率一般從主業(yè),特別情況按兼營(yíng)對(duì)待。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年收入確認(rèn)多了,今年 要怎么調(diào),匯繳的報(bào)表需要調(diào)嗎?沒有增值稅。原分錄:借應(yīng)收200萬(wàn) 貸主營(yíng)195 代墊款3 匯兌損益2 。與關(guān)單一致的主營(yíng)只有193,請(qǐng)問(wèn)我接下業(yè)應(yīng)該怎么調(diào)分錄.
答: 你好,收入多了,沖銷回多余的收入。 相差2萬(wàn)是差在匯兌損益的嗎
老師,當(dāng)月服務(wù)收入達(dá)到全年收入50%以上,當(dāng)月才可以享受增值稅加計(jì)抵減,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?
18年報(bào)增值稅,少報(bào)了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?


月半彎 追問(wèn)
2021-12-07 13:34
郭老師 解答
2021-12-07 13:35