
老師,我是甲公司,A公司20年12月開具的發票有錯誤,甲公司做了抵扣。甲公司今年11月發現后做了紅沖。今天想報稅發現增值稅報表上進項稅額轉出有19萬。公司現在沒有進項票。假如A公司今年12月份重新開具的發票可以用于抵扣?
答: 抵扣11月份的增值稅不可以的
老師上個月我收到一項進項票的赤字發票。這個月我填這增值稅表時,是不是要在進項稅額轉出的表格里填寫響應數字
答: 你好,進項票的赤字發票,是在增值稅申報表附表二的進項稅額欄次填寫負數,而不是做進項稅額轉出處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,進項稅額轉出增值稅勾選平臺需要做轉出操作嗎
答: 您好,進項稅額轉出增值稅勾選平臺不需要做轉出操作


精明的大白 追問
2021-12-06 17:11
郭老師 解答
2021-12-06 17:11
精明的大白 追問
2021-12-06 17:13
郭老師 解答
2021-12-06 17:17
精明的大白 追問
2021-12-06 17:23
郭老師 解答
2021-12-06 17:27