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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-12-05 14:58

您好,借:銀行存款
貸:管理費用--電費

小幸運 追問

2021-12-05 15:01

為啥這樣寫呢

小幸運 追問

2021-12-05 15:11

老師給解釋一下  不明白

思頓喬老師 解答

2021-12-05 15:14

您之前交過了電費
分錄是借:管理費用
貸:銀行存款
所以現在要沖銷管理費用--電費

小幸運 追問

2021-12-05 15:17

外賬怎么寫  會不會牽扯到  發票  

思頓喬老師 解答

2021-12-05 15:18

您好,正規企業是1套賬的。我不會做內外帳,不好意思

小幸運 追問

2021-12-05 15:19

交電費  借  其他應收款貸 銀行存款    開發票  借生產成本  貸其他應收款

思頓喬老師 解答

2021-12-05 15:19

交電費是預付賬款。開發票不是生產成本喔,

小幸運 追問

2021-12-05 15:24

開發票   相當于支付電費   之前是預付

思頓喬老師 解答

2021-12-05 15:25

借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用或者成本
貸:預付賬款

小幸運 追問

2021-12-05 15:36

老師  像你剛才寫的會計分錄  還要在沖減  進行稅額不

小幸運 追問

2021-12-05 15:55

老師需要沖減進行稅額嗎

思頓喬老師 解答

2021-12-05 16:28

您好,不需要沖減稅額的。謝謝

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相關問題討論
借:預付賬款133? ? ? 貸:銀行存款124 ? ? ? ?合同資產9
2022-02-17 15:29:08
你好 收到,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款 支付,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2020-01-14 09:54:57
你好 借管理費用-電費 其他應收款-某公司貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款-某公司
2019-09-06 18:06:36
由于A公司用的是我公司的電,每月電力公司給我公司開發票后,我公司按照A公司用的電量給其開專用發票,我公司的會計分錄咋做
2017-03-30 15:27:33
你好,你是說預交嗎?
2020-05-28 18:26:32
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