
您好,以前年度暫估成本入賬,借:主營業務成本 貸:應付賬款~其他, 現在暫估成本沒有發票,請問要怎么調整
答: 你現在沒發票就不要調賬,等有發票了再把以前的那筆沖掉,再做筆正數就行了。
以前年度記賬,借主營業務成本,貸應付賬款 這一筆是多記的,今年需要如何調整
答: 你好; 借應付賬款 貸以前年度損益調整;? 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長賬齡預付賬款應審計要求做了借:主營業務成本,貸:預付賬款,第二年又收到發票,是不是沖分錄按正常收到發票做賬就可以了,要不要調整以前年度損益了
答: 您好 如果發票金額跟分錄金額沒有差異 第二年又收到發票,是沖分錄按正常收到發票做賬就可以,不要調整以前年度損益了

