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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2021-12-04 19:43

您好,計算過程如下
應納稅所得額=1000+5-300=695
本期的應納稅=695*0.25=173.75
遞延所得稅資產(chǎn)是5*0.25=1.25
遞延所得稅負債=300*0.25=75
所得稅費用=173.75+75-1.25

朱小慧老師 解答

2021-12-05 21:27

麻煩對我的回復進行評價,謝謝

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相關問題討論
你好,同學 你這里所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
同學,應收帳款賬面和稅法有差額才計提
2019-04-02 04:32:25
你好,同學。 這個是沖銷之前的預計負債處理就可以了的。 壞賬準備,這個是要確認遞延所得稅的。
2020-08-03 22:19:18
你好,會導致遞延所得稅負債的變動。
2021-03-31 16:11:13
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