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東瓊
于2021-12-04 16:27 發布 ??892次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-04 16:29
你好 ; 結息 別做貸方去 。做 借銀行存款 借財務費用-利息收入負數 來處理。 你這樣寫貸方去 系統識別不了
東瓊 追問
2021-12-04 16:31
哦哦,好的,謝謝老師
meizi老師 解答
2021-12-04 16:32
沒事的; 希望能幫到你
2021-12-04 16:37
老師,我按照你的方法結轉損益,怎么還是負數啊?
2021-12-04 16:42
老師在嗎,請問這是怎么回事啊
2021-12-04 16:45
你好; 你之前的 做紅沖沒有
2021-12-04 16:46
反過賬再修改的
2021-12-04 16:49
你好; 是的。 反結賬改了。 在重新做就可以 識別的。 除非你系統 有設置 ;找你軟件售后遠程給你看看
微信里點“發現”,掃一下
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老師,收到銀行存款利息分錄借:銀行存款 貸:財務費用 紅字還是借:銀行存款 借:財務費用 紅字
答: 您好 借:銀行存款 借:財務費用 紅字
銀行存款的利息可以用業務回單入賬嗎?銀行存款利息沖減財務費用嗎?分錄這樣做嗎借:銀行存款貸:財務費用
答: 你好,可以入賬,分錄借:銀行存款 借:財務費用 紅字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行手續費分錄:借:財務費用-手續費 貸:銀行存款-xx支行, 利息收入分錄:借:銀行存款-xx支行 貸:財務費用-利息 這個分錄正確嗎?
答: 你好,這個分錄是正確的
老師,財務費用利息費,之前無余額,但我今天銀行賬單有結息1.94元,我做的分錄是借銀行存款貸財務費用利息費,但結轉損益時,財務費用成了負數
討論
老師好,手工賬中,收到銀行利息和支付銀行手續費是不是這樣做分錄1、借:銀行存款貸:財務費用2、借:財務費用貸:銀行存款
老師好,收到銀行存款利息沖減財務費用,為什么分錄是借:銀行存款,借:財務費用,而不是借:銀行存款,貸:財務費用?不是有借必有貸嗎?
老師,支付銀行匯款手續費一筆用現金支付,一筆是銀行存款支付,會計分錄借:財務費用 20 貸:現金10 銀行存款10;還是要分兩個會計分錄 借:財務費用10 貸:現金10 和 借:財務費用10 貸:銀行存款10
手續費的會計分錄 借:財務費用-手續費 貸:銀行存款 利息 的會計分錄 借:銀行存款 貸:財務費用-利息 對不對??
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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東瓊 追問
2021-12-04 16:31
meizi老師 解答
2021-12-04 16:32
東瓊 追問
2021-12-04 16:37
東瓊 追問
2021-12-04 16:42
meizi老師 解答
2021-12-04 16:45
東瓊 追問
2021-12-04 16:46
meizi老師 解答
2021-12-04 16:49