我們是一家供暖企業(yè),2016年11月15日開始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日為一個采暖季,所以收取的采暖費要按4個月進(jìn)行分?jǐn)偂J杖〉墓芫W(wǎng)建設(shè)費按10年攤銷。截止2016年11月底我們收采暖費502萬,配套費498萬,請問我收到款項是如何做分錄?月底確認(rèn)11月份收入時又如何做分錄?同樣還是上述問題,開增值稅票普票如何做分錄?不開票又如何做分錄?急用,求老師解答!
沉默的畫筆
于2017-02-12 19:07 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-02-12 19:38
借:銀行存款貸502:遞延收益444.25應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)57.75;借:遞延收益111.06,貸:主營業(yè)務(wù)收入111.06借:主營業(yè)務(wù)成本4.15,貸:累計折舊4.15
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2017-02-12 19:38:53

借:銀行存款502,貸:遞延收益收益502,借:遞延收益125.5貸:主營業(yè)務(wù)收入125.5,借:主營業(yè)務(wù)成本12.45貸:累計折舊12.45
2017-02-12 18:39:42

你好
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費——教育費附加,建設(shè)稅
貸;銀行存款
2019-03-20 08:58:38

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/附加稅/水利建設(shè)貸銀存
季度末的那個月借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-附加稅/水利建設(shè)。
2020-03-24 18:21:35

您好,先計提,后繳納,兩個分錄,對的
2019-04-02 00:01:32
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