
你好老師,我是外貿出口企業出口發票應該免稅0稅率,錯開13%的稅率,增值稅報表附表一如何填?謝謝
答: 你好,可以作廢重開的,你是什么情況
公司網上辦稅平臺,外貿出口企業購進供出口的貨物進項發票在增值稅納稅申報表附表二怎么填
答: 您好,海關繳款書進項稅額填入《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)附表二“待抵扣進項稅額”中的“海關進口增值稅專用繳款書”欄。稽核結果通知書中稽核結果為相符的海關繳款書份數、稅額填寫在《增值稅納稅申報表》附表二第5欄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問:現在外貿出口企業,沒有出口發票,都是開增值稅發票了吧?那在填報增值稅申報表時,是填寫在哪一欄目下?
答: 第18欄開具的其他發票

