老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
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醫院的衛生材料在科室領用時計入了“醫療業務成本“科目,在月末時醫院的銷售收入報表上有衛生材料收入,做銷售時也結轉醫療業務成本嗎?這樣是不是重復記入“醫療業務成本”的衛材中?
那那樣設置可以嗎?公司銷售還有工程,做賬,主營業務收入和成本需要設置二級科目嗎,比如主營業務收入-銷售,主營業務收入-工程,主營業務成本-工程,主營業務成本-銷售?
從別的公司采購成品,然后再銷售出去。在K3上錄入物料時,需要填寫存貨科目代碼,銷售收入科目代碼,銷售成本科目代碼和成本差異科目代碼。該怎么填?
主營業務收入有二級明細科目(有銷售收入,服務收入,工程收入),對應的主營業務成本也要設置二級科目嗎?(成本發票很多很零碎,分不清具體用于哪個收入項目上。)

