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1170056182
于2021-12-02 08:56 發(fā)布 ??1080次瀏覽
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2021-12-02 08:58
那就需要將3家的庫存整理分開,這樣就有期初數(shù)據(jù)了。暫估入庫不能解決根本問題
1170056182 追問
2021-12-02 09:12
如果實在分不出來,能不能不錄入數(shù)量單價,只錄入總額,到時候在調(diào)整,調(diào)整的時候怎么記分錄啊
小小霞老師 解答
2021-12-02 09:15
調(diào)整就把之前的沖了
2021-12-02 09:17
那這個分錄怎么做啊
2021-12-02 09:19
你好,你是想問調(diào)整的時候怎么做分錄嗎?
2021-12-02 09:30
老師,是的,,,,
2021-12-02 09:33
我還想問下,因為之前沒有賬,只記錄了銀行存款科目,應(yīng)收應(yīng)付-資產(chǎn)負債類的科目,這個期初不平,我是吧資產(chǎn)-負債的余額直接掛到損益科目嗎,掛在那個科目上比較合適啊,利潤分配上嗎
2021-12-02 11:30
可以掛在未分配利潤
2021-12-02 14:56
那調(diào)整的分錄怎么做呢
2021-12-02 14:58
到時暫估庫存,實際庫存出來就沖掉沖銷虛增的"庫存商品",將沖銷的庫存商品掛在"其他應(yīng)收款"帳上,待以后有資金時補足出資資金,減少其他應(yīng)收款. 即:調(diào)整庫存商品 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品有資金時借:銀行存款(或現(xiàn)金).
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小小霞老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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