
您好老師,我們辦公房租是按三個月一交,截止到11月已經交過兩次,但是我們墊付房租費用的人還未拿回發票報銷,并且我們是10月份開始建賬做賬的,那這筆房租怎么賬務處理呢,可以從11月份開始攤銷嗎
答: 沒有發票,就不是攤銷,是按權責發生制進行預提費用處理。攤銷是發票已經收到,按月攤銷處理
房租費沒有發票,賬務如何處理?
答: 你好,通常是不計入核算,或者計入匯算清繳做納稅調整增加處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我預付了房租費,賬務處理:借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務處理:借:管理費用-房租費 貸:預付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發票,賬務怎樣處理?
答: 你好 對的分錄正確。收到發票 就沖掉之前分攤的費用,按發票來做就可以了。

